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  • 简历编号:2708
  • 最近登录:2025-05-27
    • 鲍先生
    • |52岁|本科|10年以上|167cm|已婚
    • 户籍:浙江省,杭州市,临安区 现居:浙江省,杭州市,临安区
    • 地址: 浙江省杭州市临安区锦北街道
求职意向
希望从事:
财务/审计/税务 | 面议
工作地点:
临安
期望岗位:
财务/审计/税务
求职状态:
在职,有更好的机会才考虑
自我评价

本人从事财务和内控审计工作20多年,熟悉制造业企业财务操作管理流程以及有良好的财务办公软件操作能力.并且了解企业财务内控运行体系,具有企业内控管理审计的实操经验。

工作经历
2021-06~2024-12
财务部经理|杭州丰乐电子科技有限公司
民营企业-50-200人-仪器仪表、电工设备

1、负责公司的财务全盘工作和税务筹划,完成高新企业业务账务处理。2、公司ERP管理系统的搭建和维护,为各业务端提供业务培训和支持。3、分析和汇报公司经营情况,并提供建议供领导参谋。

2019-02~2021-06
审计部经理|杭州国立工贸集团有限公司
民营企业-500-1000人-装饰纸、印刷、包装、造纸

依据公司审计工作规定及领导要求,对公司及下属企业开展内控审计工作,并对下属企业的经营业绩情况执行审计监督。且为下属企业及各部门提供内控咨询服务。

2012-04~2016-08
内审员|亿帆鑫富药业股份有限公司
民营企业-1000人以上-生物工程、医疗器械、制药、环保

1、在公司审计委员会的直接领导下,根据企业常规年度审计计划工作和公司最高管理层要求,对公司及下属分(子)公司的财务管理、资金活动、采购、销售、合同、项目建设、资产管理等方面开展过程审计或专项审计,按时完成审计工作任务,向董事会、审计委员会和最高管理层提交审计报告。2、评审企业内部控制制度、风险管理的健全性和有效性,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。 3、对企业内部管理的领导干部履行经济责任情况进行评价。等等。

2017-11~2019-02
审计监察部经理|杭州天目山药业股份有限公司
民营企业-1000人以上-生物工程、医疗器械、制药、环保

依据上市公司审计监察工作管理规定,根据公司审计工作规划,开展对公司及各下属分子公司的内控管理活动的合规、合法、合理性作出评价,监督内控制度执行力。针对内审发现的问题提出意见和建议,完善内控管理。

2008-02~2012-03
主办会计|杭州三元电器有限公司
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全面负责企业财务工作,办理财务核算、成本核算、销售报价、税收事宜等事务,并向总经理汇报财务分析。

2006-12~2008-02
主办会计|杭州覆铜板有限公司
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全面负责企业财务工作,办理财务核算、成本核算、财务分析、税收事宜等事务,并向总经理汇报。

2001-12~2006-12
主办会计|杭州天松集团有限公司
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1、2002年主要负责销售内勤工作;
2、2003年起在集团总部负责财务核算、总部报表合并、协助融资部门办理融资事务、统计上报等工作。

1994-02~2001-12
主办会计|杭州临安塑化二厂
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全面负责企业财务工作,办理财务核算、成本核算、财务分析、税收事宜、统计等事务,并向总经理汇报。

教育培训经历
2003-08~2006-06
本科 |西南大学远程教育学院
专业名称:会计学
语言能力
普通话 熟练
技能专长
用友财务管理软件 熟练
金蝶财务管理软件 熟练
Excel 熟练
证书
审计师资格证 2015年获得
会计从业资格证 2005年获得
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