本人财务工作经验丰富,能熟练使用用友、速达、金蝶等财务软件,以及办公软件,沟通交流能力较好;并且由于近8年的财务内控审计工作实践,对企业内控管理具有较好的理解和经验。本人擅长制造业内控审计事务及经营成本分析,
负责统筹企业财务全面工作,主要工作:成本核算、财务分析、税务事宜、统计工作、ERP系统管理及培训、内控管理流程设计等。建立了T+ERP系统的操作规程、物资管理流程,资金管理制度等,建立了成本核算体系;并完成仓库物资的存储情况盘查及梳理。
按照公司审计工作规定的要求,根据企业内部管理需要对公司经营情况及内控流程实施审计。基本职能方面,主要完成了各子公司经营业绩审计、工程完工决算审核、投资项目审计、内控管理流程审计、经营报表审核等工作;共出具审计报告18份、核查报告5份、工程决算审核报告6份、调查报告3份; 针对各被审单位和部门提出审计建议35条。并共同参与了固定资产、合同管理、费用报销、仓储管理等相应管理制度的修订和审查,提出了意见和建议,以适合当前的管理,更好地加强企业的内控管理。
在审计委员会领导下,根据审计计划开展企业内控审计工作,主要职责有(一)对公司各部门、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(二)对公司各部门、控股子公司的有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;(三)对公司及控股子公司重大项目、重大资产处置进行专项审计;(四)对公司高管及分子公司负责人进行任期或者定期经济责任审计;(五)根据公司董事会或管理层的要求进行其他专项审计; (六)向公司董事会审计委员会提交内部审计报告。
按照公司审计工作规定的要求,依据有关对上市公司内部审计工作的规定,根据企业内部管理需要,在基本职能方面,主要完成了内控评价、公司内控及经济活动审计、招标监察、合同评审等工作;共出具审计报告6份、核查报告1份、监察报告5份、调查报告1份; 针对各被审单位和部门提出审计建议45条。并共同参与了固定资产、信息管理、药品发货等相应管理制度的修订,提出了意见和建议,以更适合当前的管理,更好地加强内控管理。同时审计部在工程项目招标工作运行方面作了监察和规范。
负责企业财务全面工作,主要工作:财务核算、成本核算、财务分析、税务事宜、统计工作等。
主要负责集团本部财务核算、集团公司报表合并、集团公司统计工作,协助融资部融资工作。
全面负责财务管理工作,工作内容:财务核算、稽核、成本核算、财务分析、统计、销售报价、税务申报等工作。
开朗、好沟通、易接受新事物
稳定、规范管理