本人从事财务会计和内控审计工作22年了,于1999取得了助理会计师职称,2015年10月通过了审计师中级职称考试,熟悉工业企业财务操作流程,了解企业财务运行体系,良好财务、办公软件操作能力,能够独立完成企业财务核算工作。并且由于从事多年的内控审计工作,了解现代企业内控管理体系,对企业内控管理有着一定的认知,具有内控管理审计的具体实操经验。
缴纳社保金等
按照公司审计工作规定的要求,依据有关对上市公司内部审计工作的规定,根据企业内部管理需要,在基本职能方面,主要完成了内控评价、公司内控及经济活动审计、招标监察、合同评审等工作;共出具审计报告6份、核查报告1份、监察报告5份、调查报告1份; 针对各被审单位和部门提出审计建议45条。并共同参与了固定资产、信息管理、药品发货等相应管理制度的修订,提出了意见和建议,以更适合当前的管理,更好地加强内控管理。同时审计部在工程项目招标工作运行方面作了监察和规范。
每年根据年度审计划开展内控管理审计业务,对各分子公司的制度建设和运行进行合规性、有效性等进行评价和监督,根据存在的问题提出建议并跟踪落实整改。每年完成10多个审计项目,出具审计报告;为公司的经营管理的规范化工作尽了份力,得到公司董事会领导的赞赏。
主管财务会计核算工作。
2002年做销售内勤工作,2003年起主要负责总部财务核算、统计、集团报表合并等工作,并协助融资部门做好财务相关工作。
主要负责会计核算(成本\往来等)、出口退税报税、月度财务分析报告等工作。
1、成本核算分析;2、会计做账;3、业务订单报价;4、税务;5、并兼管领导下属的特力电器公司(节能灯项目)的财务工作。